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2026年审计、内控审计和中期审阅服务项目中选结果公告

发布时间:2026-03-23

中选结果公告

项目编号:CGXM-ACC-E-****
项目名称:****、内控审计和中期审阅服务项目
采购内容与需求:
一、功能目标:
聘请具备证券服务资质的会计师事务所,对2026年财务报告进行审计,并出具相关审计报告和内控审计报告。同时还需对2026年半年度财务报告进行审阅,出具相关审阅报告。 二、需执行的标准规范:

依照审计准则、会计准则、上市公司年报要求提供服务。





























































































































































































三、采购产品具体要求:

(一)审计服务范围
审计服务范围包括国货航及所属5家子公司,子公司具体为:********公司(含合并报表)、成都****有限公司(若2026年尚未注销)、凤凰(天津)****有限公司、上海国际****有限公司、北京国凤航空****有限公司。不包含国货****公司ACT和民航快****公司中国航空快递(香港)有限公司的年度审计服务。中期审阅服务范围为国货航及合并报表范围内****公司。
(二)工作内容
1.财务报告中期审阅(国货航****公司);
2.财务报告年度审计(国货航****公司,民航快递****公司,以及其余4****公司各自的年度审计工作及国资委财务决算相关审核报告,国货航****公司审计报告英文翻译稿);
3.财务报告内部控制审计工作(国货航****公司);
4.协助进行国资委决算久其报表及其他信息复核服务(国货航****公司,民航快递****公司,以及其余4****公司);
5.双方约定的其他审计相关事项,例如日常培训或日常咨询服务。
6.按照公司要求按时完成各项审计服务。
具体服****公司需求为准。签约主体及费用承担主体为国货航。
四、技术需求/服务标准:

1. 在中国****所,取得会计师事务所执业许可证和证券从业资格,具备****公司审计服务所必需的专业团队和执业能力。
2. 具备完善的项目质量管理和风险控制体系。风险管理体系完备,具有较强的风险承担能力。
3. 具备完善的信息安全管理制度,能够提供信息系统安全等级保护三级认证的证明材料。
4. 对执行业务过程中知悉的商业秘密严加保密,除法律法规另有****公司书面同意外,不得将知悉的商业秘密和资料向任何第三方泄露。
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,能够开具增值税专用发票。
6. 近三年无违法或重大违规执业行为。
7. ****公****公司服务经验。能够提供自2021年至今2个以****公****公司年度审计案例。能够根据审计需求组建****公****公司审计相关业务的专业团队。 
8. 在能够满足本项目需求的情况下,在基本服务外能够提供有建设性和实质性增值服务,包括但不限于财务管理体系建设支持服务、会计准则以及行业研究服务、特殊业务会计处理咨询服务、专业培训、为改善企业经营提供管理建议等。
9. ****公司需求赴现场提供服务。
五、验收 标准:

供应商在具体项目驻场审计后,根据证监会或国资委、中航集团等上级单位:****,在规定时间内出具审计报告,并提交审计工作底稿等相关材料。公司财务部根据项目要求进行验收。






中选单位:****:
序号 中选单位:****
1 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
联系人:****
联系电话:****